3月16日上午10:30,资产公司财务部在子公司633工厂会议室组织召开了关于“2022年度财务报表审计”的部署沟通会议。各全资子公司、控股子公司、会计事务所均派代表参加该会议。
由资产公司财务总监杨华林,主持召开会议。会议中杨华林首先向各公司通报此次年度财务报表审计是国资委统一监管下的股东富润投资公司首年度委派事务所进行各公司年报审计。其次向负责审计的事务所老师介绍资产公司、各下属全资子公司、控股子公司、校办工厂的基本情况;对资产公司监管各公司财务情况中较关注的方面提出问题,希望事务所对资产公司内部控制管理提出合理建议。
接着公司董事长杜涛表示各公司将全力配合事务所审计工作,同时也希望事务所通过年报审计对公司的财务核算工作进行指导。
于5月16日事务所正式出具年度审计报告,标志着公司2022年度财务决算工作已接近尾声。此次年报审计正式拉开了公司纳入国资委统一监管下的序幕;同时资产公司财务部将进一步加强规范资产公司及各子公司财务管理及会计核算,与国资委统一监管下的富润公司保持核算口径一致。
(编稿:骆蓉,审稿:杨华林)