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资产公司集团内开展近三年财报审计及清产核资专项工作

发布日期:2022-04-19    作者:资产公司     来源:    点击:

37日下午15:00,在第三办公区会议室,公司财务部与综合部为配合公司战略发展需要,共同组织召开了集团公司内部关于近三年财报审计及清产核资专项工作、近三年法律尽调专项部署会。各子公司均派相关人员参加会议。会议由资产公司副总闫泓主持,按照省国资委国有资产集中监管的统一部署,要求集团内各公司需按第三方会计事务所、律所的资料清单准备前期资料。

 

 

公司财务部成为负责集团公司近三年财报审计及清产核资专项工作的主要部门。资产公司财务部主要负责提供公司本部相关资料、协调各子公司与会计事务所对接工作安排、提供所需资料配合等。

321日上午10:30,在控股子公司成工富创会议室,资产公司财务部负责人杨华林主持召开了集团公司内部关于近三年财报审计及清产核资专项工作事务所进场审计配合会。会议中:谈到各公司会积极配合会计师事务所,及时提供资料。各公司介绍各自的基本经营状况,并表示将安排专人配合此项工作。

 

 

321-415日,耗时26天。会计事务所老师们进行现场审计工作,并对截止到2022331日的各项存货、固定资产等进行实地盘点工作。此次审计工作内容广、时间紧、任务重,在各公司积极配合下使得清产核资及财务报表审计工作顺利、有序、高效推进。

 

 

 最后真诚感谢各公司相关部门和人员为准备资料、配合审计所付出的辛勤工作!

(撰稿:骆蓉  审稿:杨华林)